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审计稽核职责具体内容

2025-01-12 09:33:55 收藏本文 下载本文

“灵麦麦”通过精心收集,向本站投稿了15篇审计稽核职责具体内容,下面是小编收集整理后的审计稽核职责具体内容,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

审计稽核职责具体内容

篇1:审计稽核职责具体内容

1、独立完成经理分配的重要项目的审计工作并编制审计报告;

2、能够独立完成中小型公司审计工作;

3、负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;

篇2:审计稽核职责具体内容

1.协助项目组共同完成拟上市公司IPO,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;

2.独立完成项目组分配的具体审计工作,编写审计工作底稿;

3.协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;

4.完成部门经理或项目经理交办的其它工作任务。

篇3:审计稽核职责具体内容

1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;

2.独立承担中型项目的汇总及合并工作;

3.合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;

4.对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;

5.对项目组成员进行有效的指导和培训;

6.保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。

篇4:审计稽核职责具体内容

1.熟悉工程项目实施全过程管理。

2.负责编制有关内部审计计划;

3.负责审计前审计团队的培训(明确审计内容、审计方式、工作成果的编写);

4.拟定并完善内部审计制度和流程;

5.起草审计报告和管理建议书等审计文书;

6.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

7.审计资料、底稿的归档、保管、移交等。

篇5:审计稽核职责具体内容

负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目,担任小型项目的负责人;

协助部门负责人管理客户,与客户保持良好的沟通;

完成上级交办的其它工作任务。

篇6:审计主管职责具体内容

1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;

2、编制完整的项目工作计划,能够独立带队,有大中型企业年报审计、专项审计、工程竣工决算审计经验;

3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;

4、领导交办的其他工作。

篇7:审计主管职责具体内容

1、成本审计的相关工作:目标成本执行情况审计;进度款指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度流程、操作指引等规范化标准的文件审核,结算审计;

2、采招、供应链的审计工作;招标、采购、供应链的单位引进开标,过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准的文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计;

3、设计相关的审计工作:设计图纸、设计变更、技术方案等收发审核台账;限额设计执行情况审计;设计类合同进度款及结算审计;

4、对公司运营、成本采购、设计、项目等工作进行审计;

5、上级领导安排的临时性工作的执行和对各职能部门工作的配合。

篇8:审计主管职责具体内容

1、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;

2、拟定审计方案,编制审计报告;

3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;

4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查

5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;

6、负责组织公司流程制度的梳理;

7、建立公司风险和内控管理体系。

篇9:审计主管职责具体内容

1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;

2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;

3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;

4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;

5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;

6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;

7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。

篇10:审计主管职责具体内容

1、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;

3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计子公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、对子公司进行专项审计;

7、参与子公司核算的稽核及稽查。

篇11:审计主管职责具体内容

1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

篇12:审计主管职责具体内容

1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;

2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;

3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

6、工程造价审计。

篇13:审计助理工作职责具体内容

1、拥有一定的资产评估、财务、会计或税务相关经验;

2、能够胜任资产评估、企业整体评估或房地产评估等方面的工作, 有扎实的专业基础知识;

3、能够辅助项目经理开展现场勘察、资料收集和底稿完备等工作;

4、完成审计收集的资料整理、统计和提炼工作,提审计结论,经项目经理审核后与被审计单位沟通确认;

5、在评估师的帮助指导下,能够处理一些资产类型的评估工作;

6、善于与人沟通,具有良好的客户沟通协调能力及团队协调能力;

篇14:审计助理工作职责具体内容

1、协助上级完成中型项目的审计;

2、独立承担小型项目的审计工作;

3、完成领导交办的其他会计审计相关工作

篇15:审计助理工作职责具体内容

1、按照项目计划协助审计项目经理完成审计工作;

2、协助完成审计工作底稿的编制、整理和归档工作;

3、在项目经理的指导下完成审计底稿资料收集、整理、数据录入、盘点、发函等工作;

4、在项目经理的指导下完成设计和制作各种测算、统计样表;

5、协助出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

6、领导交办的其他工作。

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