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国际注册内部审计师(CIA)考试报考指南

2022-09-12 08:47:50 收藏本文 下载本文

“jiangchunhui”通过精心收集,向本站投稿了5篇国际注册内部审计师(CIA)考试报考指南,下面是小编帮大家整理后的国际注册内部审计师(CIA)考试报考指南,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

国际注册内部审计师(CIA)考试报考指南

篇1:国际注册内部审计师(CIA)考试报考指南

cia 概述

cia是国际注册内部审计师(certified internal auditor)的英文简称,它不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是目前国际审计界唯一公认的职业资格。cia需经国际内部审计师协会(institute of internal auditors 简称 iia)组织的考试取得。

iia是世界范围的内部审计师组织。该协会1941年成立于美国纽约,在联合国经济和社会开发署享有顾问地位,是最高审计机关国际组织的常任观察员,是国际政府财政管理委员会、国际会计师联合会的团体会员。协会现有196个分会,分布在100多个国家和地区。中国内部审计学会1987年加入该协会,成为国家分会。协会现有全球会员7万多人。

iia自1974年起在全球指定地点举行注册内部审计师资格考试,给考试合格者颁发注册内部审计师证书,授予“注册内部审计师”称号。中国内审协会与iia签定协议,将iia在国际上举办的国际注册内部审计师考试引入中国,并取得成功。至国内通过cia考试的大约为2200人,20考试报名8000人,通过率30%左右。

中国内部审计协会负责全国国际注册内部审计师资格考试的组织领导和协调工作,负责与国际内部审计师协会的联系和协调工作,并向其报告考试工作情况。

设考点的省、自治区和直辖市内部审计(师)协会负责本考点的国际注册内部审计师资格考试的组织领导和协调工作。

考试科目

第一部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用

具体包括:遵守 iia 的属性标准;以风险为基础制定审计计划,确定内部审计重点;理解内部审计在公司治理中的作用;执行其他内部审计任务和职责;治理、风险和控制的知识要点;策划审计业务。

第二部分:实施内部审计业务

具体包括:实施审计业务;实施具体审计业务;监督审计业务结果;舞弊知识要点;审计业务手段。

第三部分:经营分析和信息技术

具体包括:经营过程;财务会计与财务管理;管理会计;规章、法律和主要经济指标;信息技术。

第四部分:经营管理技术

具体包括:战略管理;管理技术;中国的经营环境;中国的内部审计环境。

第一部分、第二部分、第三部分由国际内部审计师协会命题,第四部分由中国内部审计学会命题,国际内部审计师协会统一阅卷。

考试范围在当年的《国际注册内部审计师考试大纲》中确定。

报考条件

具备下列条件之一者,可报名参加考试:

1.具有本科及本科以上学历;

2.具有中级及中级以上专业技术资格;

3.持有注册会计师证书或非执业注册会计师证书;

4.cia考试期间本科院校的审计、会计及相关专业四年级学生;

免试条件具有下列资格者,可以申请免试第四部分(即经营管理技术):

1.持有中级及中级以上审计师专业技术资格证书;

2.持有中级及中级以上会计师专业技术资格证书;

3.持有注册会计师证书或非执业注册会计师证书;

符合免试审计环境的人员,在申请免试时,应填写《国际注册内部审计师考试免试科目申请表》,并于报名时提交有关资格证书原件和复印件(一式两份)。

考试方式(一)考试方式:分科、闭卷、笔试。

(二)考试语种:第一、二、三科目为中、英文二个语种,报考人员可任选其中一种,第四科目为中文语种。

篇2:国际注册内部审计师报考指南

cia 概述

cia是国际注册内部审计师(certified internal auditor)的英文简称,它不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是目前国际审计界唯一公认的职业资格。cia需经国际内部审计师协会(institute of internal auditors 简称 iia)组织的考试取得。

iia是世界范围的内部审计师组织。该协会1941年成立于美国纽约,在联合国经济和社会开发署享有顾问地位,是最高审计机关国际组织的常任观察员,是国际政府财政管理委员会、国际会计师联合会的团体会员。协会现有196个分会,分布在100多个国家和地区。中国内部审计学会1987年加入该协会,成为国家分会。协会现有全球会员7万多人。

iia自1974年起在全球指定地点举行注册内部审计师资格考试,给考试合格者颁发注册内部审计师证书,授予“注册内部审计师”称号。19中国内审协会与iia签定协议,将iia在国际上举办的国际注册内部审计师考试引入中国,并取得成功。至年国内通过cia考试的大约为2200人,2002年考试报名8000人,通过率30%左右。

中国内部审计协会负责全国国际注册内部审计师资格考试的组织领导和协调工作,负责与国际内部审计师协会的联系和协调工作,并向其报告考试工作情况。

设考点的省、自治区和直辖市内部审计(师)协会负责本考点的国际注册内部审计师资格考试的组织领导和协调工作。

考试科目

第一部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用

具体包括:遵守 iia 的属性标准;以风险为基础制定审计计划,确定内部审计重点;理解内部审计在公司治理中的作用;执行其他内部审计任务和职责;治理、风险和控制的知识要点;策划审计业务。

第二部分:实施内部审计业务

具体包括:实施审计业务;实施具体审计业务;监督审计业务结果;舞弊知识要点;审计业务手段。

第三部分:经营分析和信息技术

具体包括:经营过程;财务会计与财务管理;管理会计;规章、法律和主要经济指标;信息技术。

第四部分:经营管理技术

具体包括:战略管理;管理技术;中国的经营环境;中国的内部审计环境。

第一部分、第二部分、第三部分由国际内部审计师协会命题,第四部分由中国内部审计学会命题,国际内部审计师协会统一阅卷。

考试范围在当年的《国际注册内部审计师考试大纲》中确定。

报考条件

具备下列条件之一者,可报名参加考试:

1.具有本科及本科以上学历;

2.具有中级及中级以上专业技术资格;

3.持有注册会计师证书或非执业注册会计师证书;

4.cia考试期间本科院校的审计、会计及相关专业四年级学生;

免试条件

具有下列资格者,可以申请免试第四部分(即经营管理技术):

1.持有中级及中级以上审计师专业技术资格证书;

2.持有中级及中级以上会计师专业技术资格证书;

3.持有注册会计师证书或非执业注册会计师证书;

符合免试审计环境的人员,在申请免试时,应填写《国际注册内部审计师考试免试科目申请表》,并于报名时提交有关资格证书原件和复印件(一式两份)。

考试方式

(一)考试方式:分科、闭卷、笔试。

(二)考试语种:第一、二、三科目为中、英文二个语种,报考人员可任选其中一种,第四科目为中文语种。

考试时间

cia考试每年一次,在11月第3周的周六、周日举行。

考试时间:

日 期

考试时间

考试科目

11月18日(周六)

上午 8:30——12:00

内部审计在治理、风险和控制中的作用

下午14:00——17:30

实施内部审计业务

11月19日(周日)

上午 8:30——12:00

经营分析和信息技术

下午14:00——17:30

经营管理技术

报名时间

20报名时间为6、7月;报名具体时间、地点及其他有关事项参见各考点的报考简章。

报名办法

(一)报名办法

1.报考人员应当在规定时间内到各报名地点报名,并填写《国际注册内部审计师考试报名表》。

2.报考人员至少报考两个部分(考试已通过三个部分者除外)。

3.报考人员需提供身份证原件及复印件(一式两份)和近期2寸免冠照片4张并在其背面注明姓名及性别。

4、报考人员须在报名时做出不对外泄露本次考试内容的承诺。

(二)报名须提交的材料

一般报考人员报名时,需提供学位证书或相关资格证书原件及复印件(一式两份);在校学生(含在校研究生)报名时,需凭学生证原件及复印件(一式两份),并有所在院校出具的说明其在校表现、所学专业和学业完成情况的证明;教育工作者报名时,需提交所在院校人事部门出具的证明材料原件及复印件(一式两份)。

考试收费

报考人员在办理报名手续时,须按以下标准交纳报名费和考务费 ( 人民币 ) :

一般报考人员

在校学生

教育工作者

报名费(元/次)

50

25

免费

考务费(元/科目)

150

75

免费

备注:申请免试经营管理技术的报考人员也须缴纳该科目的考务费。

考试用书

考试参考用书是由中国内部审计协会组织翻译和编写的:

《内部审计实务标准》

《注册内部审计师考试试题》

《内部审计原理与技术》 ( 上、下册 )

《内部审计原理与技术教学指导书》

《国际注册内部审计师考试指定辅导用书》

以上书籍版权属于中国内部审计协会,任何单位和个人不得翻印复制。

篇3:CIA国际注册内部审计师考试大纲

管理控制和信息技术

一、管理控制(30-40%)

内部控制概念(熟练掌握)

业务目标、风险和控制的关系

可信度及控制中的成本效益

控制环境(道德、传达等)

控制类型(预防型、侦察型和指导型)

不同组织结构的控制内涵

内部审计及控制

组织中的作用

与高级管理层的关系

项目规划及控制

效益测试(要求理解)

测试生产水平、生产能力、完成速度等

基准尺度

质量管理

tqm的各种因素

质量成本

工具(矩形图、散布图等)

is09000

部门效益测试

数据的准确性测试

数据流及数据处理

数据组织及查询设施

文件的不同类型

数据库程序

eft/em系统

系统开发,获得及维护(要求知晓)

终端用户开发的风险

系统维护的控制目标和变更控制

系统开发控制

系统开发生存期

软件许可事项

程序处理

系统开发的技术和工具

信息技术安全和应急计划

信息系统风险

信息系统安全的不同控制层次

计算机的自身安全

安全软件

应急计划

应用软件的控制

变更辅助手段(要求理解)

重组及工作测试

控制的自我评估(要求知晓)

预算概念(要求理解)

二、动作管理(10-20%)

管理科学(要求知晓)

时间序列及回归分析

队列理论

敏感性分析

模拟模式

cpm和pert

组织目标、结构及战略(要求理解)

战略分析

风险管理(要求理解)

风险评估框架

行业及组织风险

通讯风险

存货管理——eoq,安全存储(要求理解)

及时系统——运输、加工、存货

材料及采购管理

材料需求计划(mrp)

采购方式(价值分析、单;货源等)

分发体系

三、信息技术(45-55%)

信息系统的战略、政策及程序(熟练掌握)

保证信息系统安全的控制目标

计算机术语

与信息系统相关的管理问题

信息操作系统的功能领域

信息系统的战略运用

新兴技术

服务部门的作用

硬件、平台、网络系统和电信知识等(要求理解)

个人电脑的使用

各种类型的计算机媒质

主机的使用

个人电脑与主机的连接

计算机网络

电信和数据通讯

操作系统软件

数据处理(要求理解)

个人电脑软件

篇4:CIA国际注册内部审计师考试方式及其语种

考试方式为分科闭卷笔试。语种包括中文、英文,在同一考试年度里不能两种语种混用。建议大多数人选报中文。

据消息,考试方式和内容有较大变化,将由80条选择题增加至125条。

篇5:国际注册内部审计师考试(CIA)各考点联系电话

北京

地址:北京市丰台区方庄芳城园三区甲19号(方城园派出所东侧)

联系电话:010-67666429  67663196

上海

地址:陆家浜路1388号404室(从制造局路进入)

联系电话:021-53074925/53079210

广东

地点:广州市天河广和路226号省审计厅716室。

联系电话:020-85593052,85583260

内蒙

地址:呼和浩特市大学东路86号

电话:0471-6634817

武汉

地址:武汉市武昌区水果湖茶港东院1号

电话:027-87252537

哈尔滨

地址:哈尔滨市南岗区红旗大街246号

电话:0451-82291206转7005

天津

地    址:天津市河西区琼州道97号

电    话:022-23251546转8109

南京

地   址:江苏省南京市江苏路178号

电   话:025-83758681

沈阳

电话:024- 86901114

地址:沈阳市崇山东路38-1号

长春

电话:0431-7815317/2

地址:长春市绿园区翔运街52号

济南

电话:0531-6199895

成都

电话:028-86957520    86957213

地址:成都市红星中路一段9号

郑州

电话:电话:0371-5648209/10

地址:郑州市纬二路27号

西安

电话:029-87612153  87625540

合肥

电话:0551-4678323/4

长沙

电话:0731-2337175/6

地址:湖南省审计厅办公楼6楼内审指导中心

石家庄

电话:0311-8606247

地址:石家庄市桥西区友谊南大街195号

昆明

电话:0871-3330018

地址:昆明市环城东路95号

杭州

电话:0571-87051804

山西

电话;0351——4034730

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